問題已解決
老師您好!我4月開的專票被6月退回。我7月開了紅字發(fā)票。但是增值稅報表中銷售金額還是包含了紅字發(fā)票的金額。我是不是紅字發(fā)票開晚了?這個季度只能交稅了嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的是的,是這么做的。
2022 07/13 16:08
84785016
2022 07/13 16:09
請問老師,那我什么時候可以把多交的退稅呢?
郭老師
2022 07/13 16:10
你好,第三季度開始可以的。
郭老師
2022 07/13 16:10
是小規(guī)模的嗎?小規(guī)模擬申報七月份的增值稅就可以了。
84785016
2022 07/13 16:11
嗯嗯,是小規(guī)模,老師怎么擬申報七月的呢?該怎么操作呢?
郭老師
2022 07/13 16:12
你好,七月份如果只有這一個銷售額的話,在第一欄和第二欄填寫負數(shù),銷售額應(yīng)補稅款出現(xiàn)時負數(shù)。
閱讀 255