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請問下我7月報4-6月增值稅,我是不是用開票系統(tǒng)這個數(shù)據(jù)???我這么選擇導(dǎo)出,是不是對的?。?/p>

84785044| 提問時間:2022 07/13 10:22
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好菇?jīng)?/div>
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,直接按開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行增值稅申報就行,不用導(dǎo)出的
2022 07/13 10:24
84785044
2022 07/13 10:24
那我按表里哪個金額申報???
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:25
你把實際銷售額填入增值稅申報表里面就行
84785044
2022 07/13 10:26
157613.9? ? ?是這個金額嘛?
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:26
是的,填到增值稅報表里面就行
84785044
2022 07/13 10:27
那是直接填在第10行就行了嗎
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:31
按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人,2022年二季度預(yù)計銷售貨物收入40萬元左右,沒有其他免稅項目,由于季度銷售額未超過45萬元,適用月銷售額15萬元以下免稅政策。在增值稅納稅申報時,不用選擇減免性質(zhì)代碼,如納稅人是企業(yè),將40萬元的免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”即可;如納稅人是個體工商戶,填寫在第11欄“未達起征點銷售額”,無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。 如果上述納稅人收入不是40萬元而是60萬元,其他條件相同,則由于季度銷售額超過了45萬元,應(yīng)適用新出臺的小規(guī)模納稅人免稅政策。60萬元銷售額應(yīng)全部填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次,同時在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對應(yīng)免稅銷售額60萬元。
84785044
2022 07/13 10:34
157613.9? ? ?那這個金額填寫在第10行唄?
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:45
您好,是填在第10行的
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