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2021年費用專票進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時怎么做分錄?
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速問速答去年已經(jīng)做賬了,只是今年轉(zhuǎn)出對吧
2022 07/11 06:51
84785001
2022 07/11 06:53
是的,去年費用在今年企業(yè)所得稅匯算清繳時也調(diào)增了
樸老師
2022 07/11 06:54
借營業(yè)外支出貸進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785001
2022 07/11 07:01
借:利潤分配-未分配利潤500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 500
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3000
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出500
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1500
老師,假如銷項稅額3000,本期認證進項稅額2000含需要轉(zhuǎn)出的500,這樣做對不對
樸老師
2022 07/11 08:33
小企業(yè)會計準則這樣做也可以
84785001
2022 07/11 09:05
我們是小企業(yè)會計準則,謝謝老師!
樸老師
2022 07/11 09:11
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,。謝謝
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