問題已解決

月末結轉了未交增值稅借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 下月交稅金的時候怎么做分錄?

84785018| 提問時間:2021 03/15 11:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
2021 03/15 11:07
84785018
2021 03/15 11:09
月末交的金額對不上怎么做分錄?
佟老師
2021 03/15 11:15
你好,什么意思?對不上?
84785018
2021 03/15 11:18
比如月末未交增值稅30萬,次月交20萬呢?
佟老師
2021 03/15 11:31
那就是你計提多了?賬務處理錯誤了
84785018
2021 03/15 11:33
系統(tǒng)自動結轉,要怎么處理?
佟老師
2021 03/15 12:39
那你就把多計提做沖回處理
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~