問題已解決
老師,4月份沖回一張1%專票,又開了一張3%的專票,開的不含稅金額不同,在申報(bào)增值稅時(shí),顯示稅款不一致,怎么填寫申報(bào)表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好同學(xué),合并報(bào)稅就可以了。
2022 07/09 14:36
84785028
2022 07/09 14:37
需要填那幾行
大賀老師
2022 07/09 14:38
第二季度既開了1%的專票,又開了3%的專票, 寫在第一行和第二行 寫專票的 不含稅收入 開具1%專票時(shí),增值稅是通過減免表及主表18欄體現(xiàn)減免的;如果開具3%的專票目前不能享受減免哦(如符合疫情減免,可下期紅沖后重新開具1%稅率的);我們整理開具1%專票時(shí)填寫方法, 您參考看下:1、附列資料表:不涉及差額征收業(yè)務(wù)時(shí),可空保存; 2、減免表:選擇疫情減免代碼(涉及0001011608),將減征2%的部分填寫這里; 3、主表:將專票的不含稅銷售額手工填寫在第2欄,同時(shí)第1欄也填寫上(若超過起征點(diǎn),其他3%的不含稅銷售額也需要填寫到第1欄);再將減征2%的部分填寫到18欄,主表24欄是最終稅款,請注意核對正確哦。 普票 如果未達(dá)起征點(diǎn),非專票部分的不含稅銷售額填寫到主表10或11欄,19/20欄,或19/21欄的免稅額若未生成,需要手工填寫。
84785028
2022 07/09 14:38
麻煩老師指導(dǎo)一下
大賀老師
2022 07/09 14:39
具體也可以直接咨詢專管員
84785028
2022 07/09 14:40
第二季度沒有開1%的專票,是紅沖了1%的專票
大賀老師
2022 07/09 14:44
你紅沖1%專票,稅額是按3%沖的。多沖了2%,要在減征額里填寫1%專票不含稅價(jià)乘以2%。這個地方要填寫負(fù)數(shù)。同時(shí)在減免稅附表中填寫負(fù)數(shù)。不過你在網(wǎng)上應(yīng)該申報(bào)不了,還是要去辦稅服務(wù)廳柜臺辦理。
閱讀 554