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某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2014年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進(jìn)口一批小汽車,共計20輛,每輛關(guān)稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算) (3)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1360萬元;專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認(rèn)證。為購進(jìn)材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款 200萬元。 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%。 該企業(yè)當(dāng)期境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅是多少? 351為什么要÷1+13%

84785029| 提問時間:2022 07/09 12:56
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!這里沒寫不含稅收入,說明這個是含增值稅的收入,又因為沒單獨核算,所以是價外費用,所以要÷1+13%,而不是÷1+9%
2022 07/09 13:11
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