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你好,我想問一下。這是我五月份的回單。六月份時候繳納金額。那我是不是五月份的時候就要計提。六月份繳納

84784971| 提問時間:2022 07/06 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的是這么做。
2022 07/06 13:51
84784971
2022 07/06 13:52
計提和實繳的時候怎么做分錄?。裤y行付款
郭老師
2022 07/06 14:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅
郭老師
2022 07/06 14:01
繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅, 應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款
郭老師
2022 07/06 14:01
里面的附加稅改成城建稅就可以了。
84784971
2022 07/06 14:16
好的,謝謝你
郭老師
2022 07/06 14:17
不用客氣,工作愉快。
84784971
2022 07/06 14:25
那我月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加
郭老師
2022 07/06 14:29
對的,是的,是怎么做的
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