問(wèn)題已解決

第19題應(yīng)該怎么做不會(huì)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/05 21:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” =500萬(wàn)+200萬(wàn)=700萬(wàn)
2022 07/05 21:52
84785036
2022 07/05 21:53
為啥要加上借方余額,為什么不是加貸方,是因?yàn)閼?yīng)收賬款是資產(chǎn)類(lèi)科目。所以余額應(yīng)該在借方嗎
鄒老師
2022 07/05 21:53
你好,因?yàn)橹挥袘?yīng)收賬款的借方,預(yù)收賬款 的借方,實(shí)際才是應(yīng)收賬款啊?
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