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老師跨年發(fā)現(xiàn)寫錯了,應該是應交稅費-銷項稅,怎么重作賬
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速問速答同學你好
紅沖了然后重新做
2022 07/05 11:30
84784978
2022 07/05 15:35
能不能做成借應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-銷項
樸老師
2022 07/05 15:43
只調(diào)整增值稅的話就可以
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老師跨年發(fā)現(xiàn)寫錯了,應該是應交稅費-銷項稅,怎么重作賬
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