問題已解決

老師。我貼銀行回單的時(shí)候,只要貼其中一個(gè)就行了是嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2022 07/05 08:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對的是的,是這么做的。
2022 07/05 08:59
84784986
2022 07/05 09:13
老師。我們我們公司采購借款去跟農(nóng)戶采購農(nóng)產(chǎn)品,一般回來報(bào)銷的時(shí)候我們開收購單,借款做借其他應(yīng)收-某某,帶銀行存款?,F(xiàn)在問題是6月借款去采購了,有收購單,但還沒開票沖賬。那我這個(gè)要怎么做啊。借庫存商品,帶其他應(yīng)付款(暫估)?
郭老師
2022 07/05 09:14
可以的,可以這么做的。
84784986
2022 07/05 09:43
問題1.到到時(shí)候沖賬是先做一筆負(fù)數(shù)沖掉暫估是嗎?? 問題2.就就是6月我們跟供應(yīng)商拿貨,有采購單了,我也是做暫估入庫了。但是供應(yīng)商開票的時(shí)候6的貨款跟7月貨款開到一起了,有影響嗎?
郭老師
2022 07/05 09:45
你好,對的是的,是這么做的,沒有關(guān)系的,你紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 07/05 09:45
新的入庫正常做就可以。
84784986
2022 07/05 11:11
好的。老師。我們公司因?yàn)槎际巧舳啵疾婚_票。有幾家單位的是要發(fā)票的,那我已經(jīng)根據(jù)銷售單做無票收入了,我們是農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅的。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。他們結(jié)賬的時(shí)候要開票咋整
郭老師
2022 07/05 11:12
紅沖上面的,然后再做發(fā)票的。
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