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你好,老師!我是去年10月份接的新賬,我按照他的科目余額表錄入期初后,沒有錄損益科目的借方貸方現(xiàn)在做賬已經(jīng)跨年了,利潤表有差額,該怎么調(diào)整?
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速問速答同學你好
用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2022 07/04 13:35
84785039
2022 07/04 13:37
可以直接這樣調(diào)整嗎?具體會計分錄怎么寫?
樸老師
2022 07/04 13:41
同學你好
嗯
跨年的具體看準則
84785039
2022 07/04 13:44
??你不能說個之所以然來嗎
樸老師
2022 07/04 13:45
這個就是看你是什么準則
小企業(yè)會計準則是利潤分配未分配利潤
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整
84785039
2022 07/04 13:51
借利潤分配,貸啥?期初余額是對的
樸老師
2022 07/04 13:58
是哪個科目有差額
84785039
2022 07/04 13:59
未分配利潤,期中建的賬套,沒有錄入本期發(fā)生額的借方貸方
樸老師
2022 07/04 14:01
新建賬套只要錄入期初數(shù)就可以了
84785039
2022 07/04 14:05
可是我是期中建的賬套呀,未分配利潤現(xiàn)在有個差額
樸老師
2022 07/04 14:10
直接在利潤分配未分配利潤這個科目余額調(diào)整就可以
84785039
2022 07/04 14:11
已經(jīng)結(jié)賬了呀,期初不能調(diào)整了,科目余額也不能調(diào)整了
樸老師
2022 07/04 14:20
同學你好
你不是說你賬套上的期初數(shù)是對的嗎
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