問題已解決

老師,你好,我們公司售賣商品,以提貨券的形式給客戶,并且提貨券面額含贈送金額(一張?zhí)嶝浫l(fā)票金額是800元,實際額外贈送了50元,即提貨券可以購買850的商品),現(xiàn)在客戶拿著提貨券來購買商品,賬務(wù)處理該怎做呢?全過程會計分錄分別怎么寫?

84784984| 提問時間:2022 06/23 09:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? 你們這個提貨券的金額 和你們商品 怎么來銷售的?? ??
2022 06/23 09:36
84784984
2022 06/23 09:39
就是客戶拿著提貨券過來購買商品
84784984
2022 06/23 09:41
我們先給客戶開了發(fā)票,把發(fā)票金額制作成提貨券,客戶拿著提貨券來挑選他們需要的商品,只是發(fā)票開出的是800元,實際可購買850元的商品
84784984
2022 06/23 09:41
客戶付款也是按800元付款
meizi老師
2022 06/23 09:42
?你好 ;? ? ? ?意思客戶先買你的提貨券 ;然后再來買你的產(chǎn)品 ; 那你? ?提貨券的金額 和你? ?實際貨物金額會有差異嗎; 意思會優(yōu)惠部分金額嗎? ?
84784984
2022 06/23 09:46
是的,客戶購買的是提貨券,再拿著提貨券購買商品。商品的價格不會有優(yōu)惠,就是等于充值800元,送50元,這樣,您說的“提貨券的金額和實際貨物金額會有差異嗎 會優(yōu)惠部分金額嗎?”這個我沒有看懂
meizi老師
2022 06/23 09:50
?你好 ;? ? 這樣的話;? 你優(yōu)惠的50計入 銷售費用去; 這樣會視同銷售的;? ? ?
84784984
2022 06/23 09:51
我給您再重新描述下問題,就是,我公司給對方單位開了144800的發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容是181張800面額的提貨券(對方單位作為員工的福利)?,F(xiàn)在對方單位有員工拿提貨券來買東西,實際單張800的券,可以提價值850的商品。這整個過程,我都該咋做分錄,咋做賬呢
meizi老師
2022 06/23 09:55
?你好 ;? ? ?借 銀行存款? 貸預(yù)收賬款 ;? ? ? ?消費的時候 :借 預(yù)收賬款 ;? 銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ;? ? (每張送的50? ? 消費的時候? 消費多少? ?做多少 50 的金額計入銷售費用 ; 視同銷售? ) ; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
84784984
2022 06/23 10:02
老師,那如果他們消費超過850的部分,按正常銷售就可以了是嗎?還有老師,我們發(fā)票開的是181張*800元,實際給客戶的是178張券,券面是850元,另外又給了介紹這筆業(yè)務(wù)的人一筆2400元的介紹費,這我該咋辦呢?分錄該怎么做,賬務(wù)處理怎么處理呢?
84784984
2022 06/23 10:03
還有,發(fā)票開出了,但是對方單位現(xiàn)在款暫時還未到
meizi老師
2022 06/23 10:07
?你好 ;? ? 1. 是的。只是這個50? 你要注意下? 視同銷售即可 2.? ? ? ? ? 介紹費計入銷售費用-? 介紹費 去核算即可? ??
84784984
2022 06/23 10:13
老師,那181*800 實際給的是178*850 這個怎么處理呢?差額怎么做分錄啊
meizi老師
2022 06/23 10:16
?你好 ;? ? ? 收到多少錢做? 預(yù)收賬款里面去 ; 消費做? ? 借 預(yù)收賬款 ;? 銷售費用 貸??主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ;
84784984
2022 06/23 10:25
開發(fā)票收款時候是 借 銀行存款181*800=144800 貸 預(yù)收賬款 144800 對方拿一張券來消費時候,假如是消費的858 多出的8元付的現(xiàn)金 分錄是 借:預(yù)收賬款800 銷售費用 50 庫存現(xiàn)金8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 老師,請問我這樣對不對?
meizi老師
2022 06/23 10:27
?你好 ;? ?對的; 就這樣體現(xiàn)分錄就可以了? ?
84784984
2022 06/23 10:51
老師,那發(fā)票開出,對方款未付該怎么處理呢?開始的時候會計分錄就不是 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款了吧 那應(yīng)該怎么寫呢?
meizi老師
2022 06/23 10:53
?你好 ; 開出去了。 沒有付款 借方做應(yīng)收賬款 ; 是的。 就不寫這筆了。? ? ? ? ? ?等著你? ? ?客戶消費了在做賬? ?
84784984
2022 06/23 10:58
那客戶來消費的時候,借方寫應(yīng)收 還是寫預(yù)收呢老師?如果對方單位只付了一部分貨款,又應(yīng)該怎么做呢? 老師,我是個新手,問題有些多,感謝老師耐心幫忙解答
meizi老師
2022 06/23 10:59
?你好 ;? ? ? ? ? ? 消費的時候沒有收款; 借方走 應(yīng)收賬款即可? ;? ? ? ? ? 應(yīng)收賬款掛著? ?
84784984
2022 06/23 11:16
嗯嗯 那 就是只在消費的時候 借記 應(yīng)收賬款 等客戶給款的時候,借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這樣就可以了 對嗎?
meizi老師
2022 06/23 11:18
?你好1. 是的。 就可以了。? ? ?
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