問題已解決
這里的第一題和第三題還有第四題 請(qǐng)問怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
3、M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)1-3季度,每個(gè)季度存款預(yù)繳所得稅30000元
(2)年末計(jì)算全年應(yīng)交所得稅140000元。
(3)可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)30000元
(4)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債40000元
(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用
要求: 寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
1、借應(yīng)交所得稅30000
貸銀行存款30000
2、借所得稅費(fèi)用140000
貸應(yīng)交所得稅140000
3、借遞延所得稅資產(chǎn)30000
貸所得稅費(fèi)用30000
4、借所得稅費(fèi)用40000
貸遞延所得稅負(fù)債40000
5、借本年利潤(rùn)
貸所得稅費(fèi)用
2022 06/21 11:20
84784952
2022 06/21 11:21
第五的題沒有金額嗎
84784952
2022 06/21 11:21
第一題怎么做呀
冉老師
2022 06/21 11:24
那個(gè)題目學(xué)員,可以文字發(fā)送出來嗎
84784952
2022 06/21 11:24
第一題看不清嗎
84784952
2022 06/21 11:25
甲公司委托乙公司銷售商品300件商品已發(fā)出,商品每件成本為60元。合同約定乙公司按每件200元對(duì)外銷售,甲公司按售價(jià)10%支付代銷手續(xù)費(fèi)。發(fā)出商品當(dāng)天,假定甲公司未發(fā)生增值稅納稅義務(wù);乙公司對(duì)外銷售100件,開具增值稅專用發(fā)票,售價(jià)20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)己收到;甲公司收到乙公司開具的代銷清單,向乙公司開具相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元,增值稅稅額120元;甲公司收到乙公司扣除代銷手續(xù)費(fèi)后貨款,存入銀行。
要求:寫出受托方乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
冉老師
2022 06/21 11:25
你好,學(xué)員,很抱歉,學(xué)堂有規(guī)定新問題,可以重新提問,感謝理解
84784952
2022 06/21 11:25
這個(gè)題 受托方的分錄
84784952
2022 06/21 11:25
我提問了兩次啊
84784952
2022 06/21 11:27
你可以看下 我提問了兩次 你們只給我解答了一個(gè)題
84784952
2022 06/21 11:27
而且有一問還不完整
冉老師
2022 06/21 11:37
(1)收到商品
借:受托代銷商品300*200=60000
貸:受托代銷商品款60000
?
(2)對(duì)外銷售
借:銀行存款22600
貸:應(yīng)付帳款20000
貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600
?
(3)收到發(fā)票
借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600
貸:應(yīng)付賬款2600
?
借:受托代銷商品款30000
貸:受托代銷商品30000
?
(4)付款
借:應(yīng)付賬款22600
貸:銀行存款22600-2120
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000
應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120
冉老師
2022 06/21 11:37
好的,學(xué)員,老師有給你寫了
冉老師
2022 06/21 11:37
有時(shí)候是學(xué)堂的規(guī)定,老師也沒辦法
冉老師
2022 06/21 11:37
老師有時(shí)候也會(huì)被說
84784952
2022 06/21 11:38
理解 問一次解答一個(gè)題 你們這個(gè)答案可靠嗎 第一題的第五問為什么沒有金額呀
冉老師
2022 06/21 11:38
這個(gè)是老師寫漏了,復(fù)制的
冉老師
2022 06/21 11:39
老師解答完,復(fù)制給你時(shí)候漏了
84784952
2022 06/21 11:39
那是多少呢 答案是你們自己做的還是網(wǎng)上搜的呀 靠譜嗎
84784952
2022 06/21 11:40
那還麻煩您幫我補(bǔ)一下最后一個(gè)分錄的金額哦 謝謝啦
冉老師
2022 06/21 11:40
3、M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)1-3季度,每個(gè)季度存款預(yù)繳所得稅30000元
(2)年末計(jì)算全年應(yīng)交所得稅140000元。
(3)可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)30000元
(4)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債40000元
(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用
要求: 寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
1、借應(yīng)交所得稅30000
貸銀行存款30000
2、借所得稅費(fèi)用140000
貸應(yīng)交所得稅140000
3、借遞延所得稅資產(chǎn)30000
貸所得稅費(fèi)用30000
4、借所得稅費(fèi)用40000
貸遞延所得稅負(fù)債40000
5、借本年利潤(rùn)140000-30000+40000=150000
貸所得稅費(fèi)用150000
冉老師
2022 06/21 11:40
靠譜的話,這個(gè)就是正確答案的
84784952
2022 06/21 11:41
這是你們自己做的嗎 網(wǎng)上搜不出來**的
84784952
2022 06/21 11:41
如果我還想問另外一個(gè)題 要再提問嗎
84784952
2022 06/21 11:42
這里減2100是啥意思
84784952
2022 06/21 11:43
老師你可以寫一下這些金額是怎么算出來的嗎 可以拍照給我
84784952
2022 06/21 11:43
不用文字也可以的 拍照也行
冉老師
2022 06/21 11:46
2120是收的手續(xù)費(fèi)的,扣除剩余的給委托方
84784952
2022 06/21 11:47
可以麻煩給我寫下每個(gè)金額是怎么算出來的嗎
84784952
2022 06/21 11:48
還有第二題的所得稅費(fèi)用就直接是14000嗎
84784952
2022 06/21 11:48
預(yù)繳的那里不用寫用銀行存款支付的嗎
84784952
2022 06/21 12:14
這里的這個(gè)金額怎么來的
冉老師
2022 06/21 12:15
這個(gè)是收到是不是300×200等于60000,然后出售一半,就是沖減30000
冉老師
2022 06/21 12:16
第三題,第二問沒有說預(yù)交,不能銀行存款,第一小問是銀行存款的
冉老師
2022 06/21 12:16
這個(gè)都是按照小問題目解答的
冉老師
2022 06/21 12:16
學(xué)員,還有哪里不明白的
84784952
2022 06/21 12:17
不是出售一半啊 只出售了100件 然后收到的是300件
冉老師
2022 06/21 12:18
那需要更改一下,學(xué)員,這個(gè)替換成100×200即可,不好意思,老師看錯(cuò)了
84784952
2022 06/21 12:21
可以幫我看看最后一個(gè)題嗎 應(yīng)該很簡(jiǎn)單的 對(duì)老師來說
84784952
2022 06/21 12:29
這里的銷項(xiàng)稅額120怎么算出來的呀
冉老師
2022 06/21 12:59
這個(gè)120是題目最后一句話
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