問題已解決

老師,我公司19年有一筆會(huì)展服務(wù) 開的專票,當(dāng)時(shí)只做在內(nèi)賬里,沒做在外賬,我現(xiàn)在是外賬,稅控盤現(xiàn)在還查的到這些專票沒抵扣,請(qǐng)問我現(xiàn)在要如何處理這些專票?

84785035| 提問時(shí)間:2022 06/20 15:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以留著抵扣的
2022 06/20 15:32
84785035
2022 06/20 15:33
當(dāng)時(shí)都沒入外賬。怎么抵扣?
樸老師
2022 06/20 15:40
同學(xué)你好 你現(xiàn)在做外賬 跨年調(diào)整
84785035
2022 06/20 15:40
分錄怎么寫???老師
樸老師
2022 06/20 15:45
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785035
2022 06/20 15:53
一般納稅人,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 06/20 15:59
借以前年度損益調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785035
2022 06/20 16:00
掛應(yīng)付賬款,實(shí)際這筆款當(dāng)時(shí)已經(jīng)支付了用私戶付的。所以進(jìn)的內(nèi)賬。你這樣不是一直會(huì)掛著往來?
樸老師
2022 06/20 16:07
同學(xué)你好 你這個(gè)還給私戶就可以了
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