問題已解決

老師,您好,商貿(mào)公司去年購進(jìn)貨物,發(fā)票未收到,做了暫估,貨物已經(jīng)銷售,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),次年收到發(fā)票,但發(fā)票金額不一致,多暫估分錄要怎么做,少暫估又怎么做?

84784983| 提問時(shí)間:2022 06/20 13:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 不一致的話; 你暫估多的 沖掉即可 ; 原來分錄? 比如借庫存商品-暫估 負(fù)數(shù)貸 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)? ;? ?少暫估的補(bǔ);借庫存商品? ?貸 應(yīng)付賬款 ; 到時(shí)調(diào)整你 結(jié)轉(zhuǎn)的成本? ?
2022 06/20 13:51
84784983
2022 06/20 14:02
老師,這種跨年的怎么調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
meizi老師
2022 06/20 14:05
?你好;? ?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn); 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存商品? ;? 沖計(jì)提 就是前面分錄做負(fù)數(shù)即可 ;? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配去? ?
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