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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司今年一月份有一筆無(wú)票收入21萬(wàn),二月份報(bào)稅時(shí)就在未開具發(fā)票攔填寫金額并申報(bào)了增值稅。 現(xiàn)在六月份了甲方要我們補(bǔ)這筆收入的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候怎么做才不會(huì)被重復(fù)征稅。
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速問速答你好,你是一般納稅人的話,你可以正常開了這個(gè)發(fā)票以后,填到正常應(yīng)該填寫的地方,然后在未開具發(fā)票那里填一個(gè)負(fù)數(shù)的金額,負(fù)數(shù)的收入額,負(fù)數(shù)的數(shù)額就可以。
2022 06/17 15:30
84785005
2022 06/17 15:58
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 06/17 16:01
祝您生活愉快開心快樂
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