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請(qǐng)問老師,因沒有享受加計(jì)抵減政策,去稅務(wù)局更正申報(bào),并退稅。之前的增值稅是通過:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金核算 繳稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在退稅到位后做的分錄 : 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅 - 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加- 城建稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅 - 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加- 城建稅 ;貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣可以嗎?

84784985| 提問時(shí)間:2022 06/16 15:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 分錄是這樣做的
2022 06/16 15:33
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