稅務(wù)機(jī)關(guān)在審閱某企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶(hù)時(shí),發(fā)現(xiàn)在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬戶(hù)借方列有一筆金額5?600元的稅收罰金,對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)?5?600????????? 貸:銀行存款?5?600 企業(yè)在納稅申報(bào)時(shí),也將其作為已交稅金抵減了應(yīng)交稅費(fèi)。 案例要求: 試通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶(hù)的性質(zhì)、用途和結(jié)構(gòu),分析此舉對(duì)企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)、上繳增值稅及所得稅的影響。
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速問(wèn)速答1,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,金額增加借方,減少貸方
?增加繳納增值稅,減少所得稅
2022 06/09 15:55
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- 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅 貸 銀行存款 這樣可對(duì) 285
- 請(qǐng)問(wèn)我們公司繳稅不計(jì)提,分錄是這樣寫(xiě)不?借:稅金以及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。那最后應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 464
- 一般納稅人,月底時(shí),認(rèn)證稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不應(yīng)該是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出【有,就記,沒(méi)有不記】,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【借或貸】在計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,支付時(shí)沒(méi)直接用銀行存款支付,而是前期多繳稅的稅來(lái)抵扣呢,貸方是什么呢? 那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄,都是直接用前期多繳的稅費(fèi)來(lái)抵扣的, 566
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 以上分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 525
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- 老師您好!一般納稅人直接交易二手車(chē),我司只收取到二手車(chē)交易發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 昨天
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