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借 稅金及附加 貸 應交稅費-已交稅金 借 應交稅費-已交稅 貸 銀行存款 這樣可對
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速問速答不是 我不想是問稅金附加的使用
07/17 09:42
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07/17 09:42
我想問已交稅金的使用
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07/17 09:42
公司繳納的增值稅,前期不計提,在繳納的時候記 借 應交稅費-已交稅金
貸 銀行存款
期末不結(jié)轉(zhuǎn)損益有余額。這樣記賬可照
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07/17 09:49
不是預交
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07/17 09:49
我們賬上有銷項稅金也有進項稅金
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07/17 09:50
但是我們主管說繳納的時候 直接用應交稅金就行 所以我有點反應不過來
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07/17 09:51
我們不按正規(guī)的那種 轉(zhuǎn)到未交。應交 然后等等 我們直接計入已交行不行呀
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07/17 09:51
一般納稅人
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07/17 09:53
使用的科目是 應交稅費-應交增值稅-已交稅金
嬋老師
07/17 09:38
不對,應交稅費是不含稅金及附加的
應該是:
借:管理費用等
貸:稅金及附加
借:稅金及附加
貸:銀行存款
嬋老師
07/17 09:47
如果是繳納增值稅,是通過應交稅費進行核算,但是在繳納的時候不計提是什么意思?
增值稅前期是賬面有銷項稅金或者進項稅金,差額計入應交稅費-未交稅金里
或者說你們是預繳,如果是預繳增值稅,就不需要計提,直接是:
借:應交稅費-應交增值稅-預繳稅金
貸:銀行存款
也不需要結(jié)轉(zhuǎn),掛在賬上才能知道前期預繳的稅金
嬋老師
07/17 09:50
那你是小規(guī)模納稅人?
為什么你們賬面沒有應交稅金,還需要直接繳稅呢?
嬋老師
07/17 09:53
同學,前提得你們先有需要繳納稅金才涉及到要去繳納稅金,不先轉(zhuǎn)到未交應交,然后直接就繳納,那你們賬面顯示出來得就是預繳了稅金,這樣很容易引起稅務局得關注得
嬋老師
07/17 10:05
我不知道為什么你一定是要直接計入已交稅金,你可以這樣賬務處理,只是這樣是有稅務風險的,因為從表上看,你這樣賬務處理顯示的就是你們提前繳納的增值稅,稅務局后臺可能會提示異常
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