問題已解決
21年11月賬面做了一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 負(fù)數(shù)金額,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額,當(dāng)時申報表也報了轉(zhuǎn)出,賬面和報表是一致的。 之后,在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實際是沒有轉(zhuǎn)出的,然后去稅局修改了21年的申報表,我想問下,那對應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬?
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速問速答你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 06/06 12:06
84784976
2022 06/06 12:18
22年4月我賬面沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊,只是去改了申報表,我就是想知道4月那我賬面要怎么做賬。庫存商品和應(yīng)付帳款總要調(diào)回來吧,去年做錯了
郭老師
2022 06/06 12:21
你好,你去年已經(jīng)做了不是嗎?
郭老師
2022 06/06 12:21
去年做了,今年做了,申報不需要再調(diào)。
84784976
2022 06/06 12:47
我去年賬上做了轉(zhuǎn)出分錄,我今年沒做啊,我就是問今年去改了去年的申報表了,那賬上怎么做
郭老師
2022 06/06 12:52
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)付帳款
然后這個是紅沖去年的,然后再做今年的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/06 12:52
去年你已經(jīng)紅沖過一次了,現(xiàn)在需要紅沖,然后在做正確的。
84784976
2022 06/06 13:02
紅沖去年做的,這個我可以理解,可是為什么還要做借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?實際我21年11月是沒有轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2022 06/06 13:03
21年11月賬面做了一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 負(fù)數(shù)金額,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額,
這個分錄在11月份實際沒有做,你以為做了,實際并沒有做,是這個意思嗎?
84784976
2022 06/06 13:13
這就是我11月做賬做的轉(zhuǎn)出分錄啊??墒墙衲臧l(fā)現(xiàn)去年11月我們是不需要做轉(zhuǎn)出的,可是當(dāng)時賬上做了。
84784976
2022 06/06 13:14
今年改了去年的申報表,那賬上要怎么做賬。
郭老師
2022 06/06 13:17
當(dāng)時賬上做了,你現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要么紅沖之前的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后再做一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要么就直接不用做,累積起來是一致的就行。
郭老師
2022 06/06 13:17
上面給你寫,紅沖之前進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,然后又做了一遍,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784976
2022 06/06 13:24
今年紅沖掉11月做的那筆分錄了,為什么還要再做一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?這樣庫存商品和應(yīng)付賬款就不對了啊
84784976
2022 06/06 13:24
我覺得很奇怪
郭老師
2022 06/06 13:27
你好,你第一個看一下,進(jìn)項轉(zhuǎn)出是在借方,這個是紅沖的相反的分錄。
郭老師
2022 06/06 13:27
然后又做了一次進(jìn)項,轉(zhuǎn)出是在貸方,這個才是真正的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/06 13:27
之前賬上相當(dāng)于是多做了需要紅沖,然后你在今年四月份又做了一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出才做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個理解嗎。
84784976
2022 06/06 13:29
比如說本來倉庫有10塊錢,11月做錯轉(zhuǎn)出了還有8塊,然后到今年4月調(diào)整賬上應(yīng)該是10塊調(diào)回來才對啊,可是你說要做兩筆分錄不就是沒調(diào),還是8塊嘛
郭老師
2022 06/06 13:32
你舉的這個例子不恰當(dāng),比如發(fā)票金額是8
稅額2
合計10
借庫存商品-8
進(jìn)項轉(zhuǎn)出-2
貸應(yīng)付賬款-10
郭老師
2022 06/06 13:32
11月份做的這個,但是你申報給稅務(wù)局的報表沒有這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出
四月份才做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/06 13:33
就是你的分錄提前做了。
對于分錄提前做的,你是不是應(yīng)該哄沖借庫存商品8
進(jìn)項轉(zhuǎn)出2
貸應(yīng)付帳款10
然后借應(yīng)付賬款10
貸庫存商品,8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出2
84784976
2022 06/06 13:41
借庫存商品-8
進(jìn)項轉(zhuǎn)出-2
貸應(yīng)付賬款-10
11月份我做的這個,11月申報給稅務(wù)局的報表我也是有報轉(zhuǎn)出的,是今年四月去改了21年11月的申報表,然后11月申報表中轉(zhuǎn)出才沒有的。
84784976
2022 06/06 13:41
我不是提前做,而是多做了11月的那筆分錄。
郭老師
2022 06/06 13:45
借應(yīng)付賬款10
貸庫存商品,8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出2
現(xiàn)在只需要做這一個就可以的。
84784976
2022 06/06 13:51
如果這樣做的話,我22年4月申報表當(dāng)期是沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,這樣不就影響我4月數(shù)據(jù)了嘛
郭老師
2022 06/06 13:52
你好,怎么會沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出?四月份做上面的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,我上面給你寫了分錄,貸方進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/06 13:53
進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)該貸方,不是放到借方負(fù)數(shù)。
84784976
2022 06/06 14:05
我的意思是報給稅務(wù)局22年4月的申報表是沒有報進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,而4月的賬面做了轉(zhuǎn)出的分錄,這個轉(zhuǎn)出是沖21年11月的分錄產(chǎn)生的,導(dǎo)致4月報稅和賬上不一致
郭老師
2022 06/06 14:06
沒關(guān)系
最后累計一致就可以
當(dāng)時你就不應(yīng)該反結(jié)賬修改
現(xiàn)在你進(jìn)項轉(zhuǎn)出在21年然后你賬上的進(jìn)項轉(zhuǎn)出在22年
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