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老師,今年匯算清繳2021年暫估成本279萬,有8萬多匯算清繳之前沒取回來,這個(gè)要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表這些報(bào)表嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2022 05/31 18:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好不需要調(diào)整的,你調(diào)整的分錄做到這個(gè)月就行。
2022 05/31 18:12
郭老師
2022 05/31 18:12
財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照去年第四季度的來填寫。
84784970
2022 05/31 18:16
老師,其他的暫估成本297-8是這個(gè)月才到的,也不用調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
2022 05/31 18:20
不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,你這個(gè)月做賬務(wù)處理不是嗎。
84784970
2022 05/31 18:34
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則怎么做這筆賬呢,是這樣嗎?借:庫存商品-279 貸:應(yīng)付賬款-暫估-279 借 ?庫存商品271 ? ? ?貸應(yīng)付賬款暫估271這樣嗎
郭老師
2022 05/31 18:34
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
2022 05/31 18:35
你這個(gè)是紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做
郭老師
2022 05/31 18:35
如果你之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,現(xiàn)在應(yīng)該是借應(yīng)付賬款8 貸庫存商品,借庫存商品8 貸利潤分配未分配利潤8
84784970
2022 05/31 18:43
老師,我三月才來的,之前的會(huì)計(jì)做的不規(guī)范直接做的是 借:主營業(yè)務(wù)成本279 貸:應(yīng)付賬款279 接下來我該怎么做呢
郭老師
2022 05/31 18:46
借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤8 只紅沖多的就可以
84784970
2022 05/31 19:01
老師,他去年也沒計(jì)提所得稅費(fèi)用,我這個(gè)月該怎么做所得稅的分錄呢?在這個(gè)月計(jì)提21年12月的嗎
郭老師
2022 05/31 19:02
一月份繳納了嗎 匯算清繳不需要補(bǔ)嗎
84784970
2022 05/31 19:08
匯算清繳就是補(bǔ)了8萬*0.025,21年12月份他直接做的負(fù)利潤
郭老師
2022 05/31 19:09
那你借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅8萬*2.5%
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