問(wèn)題已解決

公司內(nèi)賬向其他公司買(mǎi)發(fā)票,從銀行存款中過(guò)賬,還交了稅點(diǎn)給對(duì)方,這個(gè)分錄要怎么做

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2017 05/11 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017 05/11 15:20
84785014
2017 05/11 15:22
@鄒老師:是買(mǎi)發(fā)票,怎么計(jì)原材料?
鄒老師
2017 05/11 15:23
你好,外賬還是需要按正常購(gòu)進(jìn)處理的
84785014
2017 05/11 15:25
@鄒老師:我們做的是內(nèi)賬,從對(duì)公取5萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方現(xiàn)金返給我們扣除稅點(diǎn)
鄒老師
2017 05/11 15:26
借;管理費(fèi)用 庫(kù)存現(xiàn)金 貸;銀行存款
84785014
2017 05/11 15:27
@鄒老師:我是這樣做的您看有沒(méi)問(wèn)題,借:其他應(yīng)收款――老板 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
鄒老師
2017 05/11 15:28
你好,內(nèi)帳個(gè)人建議按我上面 的方式處理
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