問(wèn)題已解決

老師你好! 我單位去年交稅的時(shí)候,有個(gè)員工10月份入職,11月才上了個(gè)稅,就是10月少交了一個(gè)月,然后11月免稅收入多減了300,現(xiàn)在這應(yīng)該怎么辦?10月的還能加上嗎?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 17:44
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!
你好,同學(xué),你看更正去年的行不行,不行,需要去報(bào)稅大廳更正
2022 05/30 17:47
84785012
2022 05/30 17:47
在個(gè)人匯算清繳前都可以更正吧
84785012
2022 05/30 17:53
老師,像我這,10月份沒(méi)有上稅,累計(jì)減除費(fèi)用到9月份是45000,10月份應(yīng)該是5萬(wàn),但沒(méi)有上稅,那我11月份算的是不是按5萬(wàn)算還是55000?
李芬老師
2022 05/30 18:11
你好,同學(xué),減除5500即可
84785012
2022 05/30 18:17
老師,是55000吧。然后12月份的時(shí)候,他的上一任單位,還給他錄了330塊收入,我看他那是60000,那這種情況下,我能不能用6萬(wàn)
李芬老師
2022 05/30 19:04
可以用6萬(wàn)的啊,因?yàn)槊磕甓紖R算清繳的
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