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公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司2020年3月初的資產(chǎn)總額為1560000元,負(fù)債總額為936000元。3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有: (1)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明買價為200000元,增值稅為26000元,運(yùn)雜費(fèi)為2000元(不考慮增值稅),材料已驗(yàn)收入庫,價稅款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付128000元,其余暫欠。 (2)銷售產(chǎn)品一批,價款(不含稅)為500000元,成本為325000元,價稅款已收妥。 (3)銷售產(chǎn)品一批,價款(不含稅)為100000元,成本為65000元,價稅款收到對方的銀行承兌匯票。 試根據(jù)上述資料回答:假設(shè)該公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶月初無余額,則該公司2020年3月份應(yīng)交增值稅額為()。

84784980| 提問時間:2022 05/29 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,應(yīng)交增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(500000+100000)*13%—26000
2022 05/29 11:09
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