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老師 我次月沖紅了一張發(fā)票,讓我的賬上應交稅費 應交增值稅銷項稅在借方產生金額,在次月我用這個稅抵了本月的銷項稅,我應該怎么做分錄?能不能說細一點老師

84784986| 提問時間:2022 05/25 15:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?借方余額; 說明你們會多繳納了。 你 可以下次抵減即可 ;? 你? 帳做借方 紅沖收入即可 ;到時你? 發(fā)生了銷項稅 自己做借銀行存款貸主營業(yè)務收入;? 銷項稅 ; 月末結轉 ;? ? ? ? 銷項稅的借貸方自動抵減了。 不需要單獨做分錄的? ?
2022 05/25 15:33
84784986
2022 05/25 15:44
老師 我部分看懂了,我準備抵減的那個月*假如我增值稅銷項稅金額是5萬 ,可以抵減2萬,當月我把增值稅結轉至未交增值稅里特,我在次月交稅的時候 系統自動抵減 我應該怎么做分錄,老師
meizi老師
2022 05/25 15:49
?你好;? ? ? 你? 不是都是做的銷項稅 科目嗎 。 到時月末做結轉分錄即可 ; 把銷項稅結轉到? 最終的未交增值稅貸方去? ? ?
84784986
2022 05/25 15:53
我結轉的時候按照5萬結轉的 次月繳納的時候是抵減后3萬的金額 這樣我未交增值稅那就有2萬金額怎么處理呢?
meizi老師
2022 05/25 15:59
?你好 ;? ?你? ? 到時次月繳納了 做一筆 借應交稅費 -未交增值稅 2貸銀行存款? 2? 就可以了 。? ? ??
84784986
2022 05/25 16:00
這樣我銀行存款不是多了2萬,這個錢在系統里
meizi老師
2022 05/25 16:05
?你好;? 你 銷項本身是 5萬是嗎 。? 你 抵減了3萬 ; 那么你繳納 是2萬 ; 不是嗎 ?? ??
84784986
2022 05/25 16:08
對的,我沖紅發(fā)票的時候,是應收賬款,我現在未交增值稅抵減的錢還掛在賬上,用銀行存款,我實際又沒有收到這個錢,我這樣,我銀行存款不是多了么
meizi老師
2022 05/25 16:11
?你好 ;? ? ? 你紅沖收入? ; 你應收賬款? ? ?會減少;? 怎么會影響銀行存款? ;? ? ?你 是 抵減 下個月的 稅額的時候 ; 發(fā)生差額繳納才會繳納2萬的 金額? ;明白了嗎? ? ?
84784986
2022 05/25 16:15
你好,老師 我知道,但是抵減后你讓我做借 銀行存款 貸,應交稅費未交增值稅 這樣銀行存款實際不是沒有錢,無形中 不是多了抵減的錢了嗎?老師 你能不能從頭到尾給我寫下分錄?
meizi老師
2022 05/25 16:19
? ;我讓你做 繳納2萬的 差額分錄 。? ? ? ? 我做的是貸方? 銀行存款。? 你怎么看成了借方銀行存款 ;? ? ? ;? 先紅沖 :借主營業(yè)務收入;? 應交稅費-應交銷項稅? ?3萬? 貸應收賬款 ; 然后 ;? ? ?次月發(fā)生 : 借 銀行存款貸主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅 -銷項稅 5萬 ;? ? ? ;? 結轉 :借銷項稅 2萬? 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 ;? 借? ??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 ; 貸應交稅費-未交增值稅2萬; 次月繳納 :借? ?應交稅費-未交增值稅2萬;貸銀行存款2萬。? ?就全部平衡了。? ? ??
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