問題已解決
老師出售了固定資產(chǎn),第一部是借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn),第二部是開票,借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅,前兩部對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你看完整分錄,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022 05/24 21:14
84784968
2022 05/24 21:35
老師如果第二部沒有對嗎
紫藤老師
2022 05/24 21:35
要是沒有收到錢,把應(yīng)收賬款代替銀行存款
84784968
2022 05/24 21:36
老師就是這個固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不在第一部提現(xiàn)嗎?
紫藤老師
2022 05/24 21:36
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
84784968
2022 05/24 21:36
只有一三五
84784968
2022 05/24 21:36
需要這個固定資產(chǎn)這個減值準(zhǔn)備嗎?
紫藤老師
2022 05/24 21:36
分錄這樣的,
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
84784968
2022 05/24 21:37
我們做賬是這樣做的,是借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)
紫藤老師
2022 05/24 21:38
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,如果有的,也需要
84784968
2022 05/24 21:38
我這樣這不對是嗎?
84784968
2022 05/24 21:38
這個固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額怎么確定呢
紫藤老師
2022 05/24 21:39
這個是題目就告訴的你的了
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