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賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎

84784975| 提問時間:04/06 10:01
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,可以這么做的
04/06 10:02
84784975
04/06 10:40
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎
84784975
04/06 10:40
老師說的哪個是對的啊
84784975
04/06 10:40
應(yīng)該是帶固定資產(chǎn)清理還是其他業(yè)務(wù)收入啊
郭老師
04/06 10:41
你好,你最后問的那個,你就問了一個。 上面寫了一堆分錄, 沒有問問題。 然后最后寫了一個, 把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。人家做的是正確的,實際做賬中就得這么做,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致呀。
84784975
04/06 10:52
別提了,之前問了個老師,他說帶固定資產(chǎn)清理,后來改了,那這個收入與固定資產(chǎn)管理可以對沖嗎
84784975
04/06 10:55
我用的固定資產(chǎn)清理,那個增值稅銷售額怎么就跟所得說的銷售額不一致了,
84784975
04/06 10:57
跟開票的收入相一致對嗎
郭老師
04/06 10:57
準則里面安這個做 賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
郭老師
04/06 10:57
老師回復(fù)的沒有問題的,只不過是你做了這個之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣。然后就需要把第1個固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。然后第三個借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理, 靈活運用。
郭老師
04/06 10:57
還不懂嗎?因為你做第一個,你稅務(wù)局那邊會找你們的。
84784975
04/06 11:21
那個增值稅銷售額怎么就跟所得說的銷售額那里不一致了,沒做收入,增值稅這邊是少了,但是稅是交了,所得稅這邊,假如是收入的話怎么沖減固定資產(chǎn)清理啊老師,不明白
84784975
04/06 11:22
不含稅收入與銷項稅額要對應(yīng)嗎
84784975
04/06 11:22
有稅就必須由收入嗎
84784975
04/06 11:23
會計之前的分錄2023的也是做的固定資產(chǎn)清理貸方
郭老師
04/06 11:24
同學(xué),你的增值稅銷售額填寫的時候填寫到附表13/100銷售貨物里面。
郭老師
04/06 11:25
填寫到附表1 13%銷售貨物里面填寫的。
郭老師
04/06 11:25
扣企業(yè)所得稅,這個放到營業(yè)外收支,在利潤總額里面,他并不在營業(yè)收入,所以不一致呀。
84784975
04/06 11:30
銷售貨物減去這筆固定資產(chǎn)的金額可以嗎
郭老師
04/06 11:31
不可以,那你增值稅沒有交呀。
84784975
04/06 11:32
老師的意思這變的銷售貨物的銷售額應(yīng)該跟利潤表里的營業(yè)收入要一致對嗎? 那個老師,請問做其他業(yè)務(wù)收入跟固定資產(chǎn)清理能對沖嗎?這個固定資產(chǎn)買過來在原價賣出去的根本不賺錢的,僅僅就是一點折舊的費用
84784975
04/06 11:33
應(yīng)稅貨物銷售額那這個是不含稅的銷售收入嗎
郭老師
04/06 11:34
是的是的是的是的是的。
84784975
04/06 11:35
老師的意思這變的銷售貨物的銷售額應(yīng)該跟利潤表里的營業(yè)收入是一致的這個意思 那個老師,請問做其他業(yè)務(wù)收入跟固定資產(chǎn)清理能對沖嗎?這個固定資產(chǎn)買過來在原價賣出去的根本不賺錢的,僅僅就是一點折舊的費用
郭老師
04/06 11:35
你好,增值稅的銷售額需要跟利潤表里面的營業(yè)收入一致。
郭老師
04/06 11:36
借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,不是對沖,是改改修改修改。
84784975
04/06 11:43
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費-銷項10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借固定資產(chǎn)清理20 貸營業(yè)外收入20 就這樣的分錄,老師,所得稅不是多交了嗎?沒有把固定資產(chǎn)清理沖掉啊
84784975
04/06 11:44
分錄對嗎
郭老師
04/06 12:24
不對呀,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理60,給你回復(fù)了不是嗎?
郭老師
04/06 12:24
看下你的固定資產(chǎn)清理是不是有余額,最后一個是什么業(yè)務(wù)的?
84784975
04/06 12:53
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費-銷項10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60
郭老師
04/06 12:54
是的對的是的對的是的對的。
84784975
04/06 12:56
老師,成本從營業(yè)外支出沖掉了是吧,所以不交所得稅了是吧
郭老師
04/06 12:58
你好,營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出還有一個20的余額,怎么不交?
郭老師
04/06 12:58
怎么算的?他不需要交所得稅?
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