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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問小規(guī)模每年繳納280的稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi),計(jì)入會計(jì)什么科目,可以全額抵扣嗎。
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速問速答進(jìn)入到管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)里面,可以全額抵減增值稅
2022 05/24 13:47
84784962
2022 05/24 14:18
怎么抵減,分錄要怎么做
東老師
2022 05/24 14:19
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅稅款減免
84784962
2022 05/24 14:22
那報(bào)表上面怎么提現(xiàn)
東老師
2022 05/24 14:23
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:23
可以弄一個(gè)完整的不嘛,先做管理費(fèi)在做教說
東老師
2022 05/24 14:24
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
東老師
2022 05/24 14:24
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅稅款減免
84784962
2022 05/24 14:27
借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi),貸庫存現(xiàn)金:280,姐庫存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)維護(hù)費(fèi)-280 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-280 貸應(yīng)交稅款-稅款款見面280.這樣嘛,但是那個(gè)庫存現(xiàn)金不就是沒有支付的嘛,但實(shí)際我是支付出去了額的呀。
東老師
2022 05/24 14:28
借方不是庫存現(xiàn)金 是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:29
沒明白,你上面不就是這樣寫的嗎借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
東老師
2022 05/24 14:30
抱歉,寫錯(cuò)了借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:31
您在給我寫個(gè)完整的吧。我看不明白。小規(guī)模也是可以抵減增值稅的呀我以為只有一般納稅人才可以也。
東老師
2022 05/24 14:31
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:32
什么是抵減的時(shí)候,是我想什么時(shí)候抵減,就做以下這個(gè)會計(jì)科目嗎。抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
東老師
2022 05/24 14:33
對,你抵減的時(shí)候就這么做就行。
84784962
2022 05/24 14:34
比方,我這個(gè)月要交500增值稅稅款,但是我可以遞減280,我只需要繳納220就是對吧,那報(bào)表這個(gè)280抵減的要填在增值稅納稅申報(bào)表那一欄也。
東老師
2022 05/24 14:49
填寫在應(yīng)納稅額減征額里面。
84784962
2022 05/24 14:50
直接填280就可以了嘛,不用把價(jià)稅分開單獨(dú)寫不含稅金額啥。
東老師
2022 05/24 14:51
對,不用,這個(gè)是可以全額遞減的。
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