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老師,21年匯算清繳的時調(diào)整后的利潤總額為331萬,,彌補去年虧損191萬,我的應(yīng)納稅額是141萬,企業(yè)所得稅稅率是10% 嘛?

84785041| 提問時間:2022 05/23 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
應(yīng)納稅額是141萬,企業(yè)所得稅=100*0.025+41*0.10
2022 05/23 16:57
84785041
2022 05/23 17:00
老師,主表上怎么顯示我要繳納29.8萬的企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
2022 05/23 17:03
跟平時預交申報一樣的呀,要填減免所得稅表
84785041
2022 05/23 17:08
是填A107040這張表的,第一行次 符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅?
84785041
2022 05/23 17:11
好像也不是 ,減免所得稅表在哪里?
家權(quán)老師
2022 05/23 17:13
看看 是填A107020這張表的
84785041
2022 05/23 17:15
這張表填什么?
家權(quán)老師
2022 05/23 17:21
那就是填A107040這張表的,第一行次 符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅
84785041
2022 05/23 17:22
A107040這張表的第一行次填的是啥,我的彌補虧損嘛?
家權(quán)老師
2022 05/23 17:25
彌補虧損有專門的表呀
84785041
2022 05/23 17:26
A107040不需要我填寫數(shù)字吧?數(shù)字自動會調(diào) 我主要企業(yè)所得稅繳納金額在這個金額就可以了對吧 10*0.025+41*0.1
家權(quán)老師
2022 05/23 17:27
是的,你要交的稅額就是那個
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