問題已解決
老師我在計提3月份工資的時候沒有計提個稅,比如3月應發(fā)工資6000,然后扣了個稅只發(fā)5500然后在4月發(fā)工資的時候扣了500個稅這分錄怎么做呢?我在3月計提的時候做的借管理費用-工資60000、貸應付職工薪酬薪酬6000、現(xiàn)在我坐4月的帳的時候分錄不平呀?4月做的借應付職工薪酬-6000 貸銀行5500其他的怎么做?
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速問速答發(fā)放時
借應付職工薪酬6000
貸銀行存款5500
個稅500
2022 05/19 16:51
84785045
2022 05/19 16:52
那就是不用計提了嗎?
以前我都是做到稅金及附加里面的
小惑老師
2022 05/19 16:54
計提啊,你計提分錄沒有錯啊,為啥到稅金及附加里去?
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