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老師我在計提3月份工資的時候沒有計提個稅,比如3月應發(fā)工資6000,然后扣了個稅只發(fā)5500然后在4月發(fā)工資的時候扣了500個稅這分錄怎么做呢?我在3月計提的時候做的借管理費用-工資60000、貸應付職工薪酬薪酬6000、現(xiàn)在我坐4月的帳的時候分錄不平呀?4月做的借應付職工薪酬-6000 貸銀行5500其他的怎么做?

84785045| 提問時間:2022 05/19 16:50
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
發(fā)放時 借應付職工薪酬6000 貸銀行存款5500 個稅500
2022 05/19 16:51
84785045
2022 05/19 16:52
那就是不用計提了嗎? 以前我都是做到稅金及附加里面的
小惑老師
2022 05/19 16:54
計提啊,你計提分錄沒有錯啊,為啥到稅金及附加里去?
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