問題已解決

老師,我還沒有理解服務(wù)業(yè)里面的加計(jì)扣除,怎么做分錄呀,是不是平時(shí)做賬的時(shí)候還是正常做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未增值稅,然后加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)在申報(bào)時(shí)候多抵扣申報(bào),然后補(bǔ)個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅貸營業(yè)外收入

84784966| 提問時(shí)間:2022 05/18 22:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益
2022 05/18 22:21
84784966
2022 05/18 22:23
喔,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則是計(jì)入營業(yè)外收入哈老師
紫藤老師
2022 05/18 22:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則是計(jì)入營業(yè)外收入
84784966
2022 05/19 07:28
老師,就是把加計(jì)抵減的部分計(jì)入其他收益,填寫報(bào)表時(shí)候就填寫一欄多抵扣的進(jìn)項(xiàng)哈?然后其他正常的填寫,正常做分錄,再多加一個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~