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老師問一下,計題工資,借,管理費用——工資4500,貨應付職工薪酬-工資4500,支付時,借應付職工薪酬4500,貸其它應收款-個人社保392.2貸銀行銀存4107.8是這樣嗎?怎么今天我看別人的帳,是借管理費用~工資4500,貨其它應收款392.2貨應付職工薪酬4107.8,支付時借應付職工薪酬4107.8貨銀行存款4107.8,應該怎樣做啊,我感覺這個應付職工薪酬提的差異好大啊,誰是對的啊

84784963| 提問時間:2022 05/17 12:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你的做法是對的額
2022 05/17 12:03
84784963
2022 05/17 12:09
我是對的吧,謝謝老師!
辜老師
2022 05/17 12:16
是的,你的是對的哦
84784963
2022 05/17 19:42
老師我想問一下,我開出去的發(fā)票需要登記做個電子表格嗎?我們是買酒的,需要做表登記嗎?還有我們購進需要打訂金,也沒有發(fā)票,我們是不是需要什么單據啊,需要對方開什么單據給我們啊,以后可以退訂金款啊
辜老師
2022 05/17 20:16
可以讓對方開收據給你們的
84784963
2022 05/17 20:37
?好的,我開發(fā)票需要做電子表格嗎?
84784963
2022 05/17 20:40
我們只是鑒了合同里面說有訂金,還是需要收據吧
辜老師
2022 05/17 22:07
可以根據需要建立電子表格的
84784963
2022 05/17 22:20
好的,謝謝老師!
辜老師
2022 05/18 08:02
好的,客氣幫到你就好
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