問題已解決

老師,公司代勞務(wù)工申報勞務(wù)工資。我計提的時候是 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貨:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 對吧

janet| 提問時間:07/08 16:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒錯的,是這么做的。
07/08 16:32
janet
07/08 17:01
謝謝東老師,我再請教一個:稅控盤抵扣280稅的時候是借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額),那么這個減免稅額借方一直有余額,小規(guī)模那么報表上會一直顯示應(yīng)交稅費(fèi)是借方,怎么處理掉嗎?
東老師
07/08 17:02
這個在賬上掛著就行。
janet
07/08 17:13
可是報表上應(yīng)交稅務(wù)在借方,想處理掉可以嗎?
東老師
07/08 17:14
這個是可以抵扣的,不能處理的。
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