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老師,請問去年年低一張紅沖發(fā)票現(xiàn)在才退稅,請問收到退稅怎么做分錄???

84784977| 提問時(shí)間:2022 05/15 18:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問去年交稅分錄怎么寫的
2022 05/15 18:27
84784977
2022 05/15 18:37
去年只做分錄:增值稅-銷項(xiàng)稅額紅沖,其它附加稅沒做賬
bamboo老師
2022 05/15 18:37
那您銀行存款能對上?
84784977
2022 05/15 18:43
我去年做賬紅沖發(fā)票分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在收到稅務(wù)局退稅了請問怎么做賬????
bamboo老師
2022 05/15 18:44
您紅沖發(fā)票的分錄是針對當(dāng)時(shí)開具的藍(lán)字發(fā)票分錄紅沖的? 要看您當(dāng)時(shí)繳稅的分錄 不是看紅沖發(fā)票的分錄
84784977
2022 05/15 18:56
老師,那你們收到退稅一般是怎么做分錄??列詳細(xì)些
bamboo老師
2022 05/15 18:57
正常就是寫交稅相反的分錄啊 繳稅怎么寫的 寫相反的分錄就好了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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