問(wèn)題已解決
老師您好!由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤,今年七月份開(kāi)出紅沖發(fā)票,沖的是21年度的,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅征收,是可以退稅的并且已經(jīng)收到退稅款,那開(kāi)出的紅沖發(fā)票該怎么做分錄呢?
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速問(wèn)速答你好,是你們開(kāi)出去的紅字發(fā)票,是嗎?
09/26 11:22
84785046
09/26 11:25
是的,我們開(kāi)紅字發(fā)票給甲方
宋生老師
09/26 11:27
你好,這個(gè)你借應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
進(jìn)而寫(xiě)上負(fù)數(shù)
84785046
09/26 11:28
那退回的附加稅呢?
84785046
09/26 11:29
附加稅也要退了的
宋生老師
09/26 11:31
你好,這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。也是一樣,金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
宋生老師
09/26 11:31
然后再收回這些應(yīng)交稅費(fèi)。
84785046
09/26 11:34
好的,那以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?以前未分配利潤(rùn)是250萬(wàn),我們現(xiàn)在紅沖的是704萬(wàn),那這樣子未分配利潤(rùn)不是負(fù)數(shù)了嗎?
宋生老師
09/26 11:37
你好,是的,以前年度損益是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),你是什么原因要紅沖這么多的金額?
84785046
09/26 11:42
我們和甲方簽訂的是甲供材合同,也就是扣了材料電費(fèi),其他款項(xiàng)后才開(kāi)票結(jié)算的,然后我們結(jié)算的時(shí)候,他沒(méi)有扣出電費(fèi)來(lái),我們把這個(gè)電費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,現(xiàn)在是最終結(jié)算,我們發(fā)現(xiàn)了這個(gè)電費(fèi)是要扣除后才開(kāi)票的,以前開(kāi)票含有電費(fèi),所以要沖紅,這個(gè)沒(méi)影響吧?
宋生老師
09/26 12:07
你好,這個(gè)沒(méi)影響。但是金額這么大,還是建議咨詢下稅務(wù)局看看他們的要求
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