問題已解決

老師,請問一下,去年的銷售發(fā)票未做張,增值稅已經(jīng)申報,其他的都沒有報,銷售收入都沒有做,匯算清繳時在扣除類項目的其他項調(diào)增了,現(xiàn)在還需要做其他處理嗎 ,,這批銷售金額還做其他稅 例如印花稅還需要再申報嗎

84784974| 提問時間:2022 05/13 13:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,需要申報印花稅
2022 05/13 13:35
84784974
2022 05/13 13:37
那在這個月申報印花稅應(yīng)該怎么申報呢,,就正常申報嘛
小云老師
2022 05/13 13:53
是的,正常申報,就把這筆金額加上去就行了。
84784974
2022 05/13 14:11
老師,那這個稅款所屬期應(yīng)該填什么時候的呢,這批發(fā)票有去年5月, 8月 ,9月的
小云老師
2022 05/13 14:42
所屬期你填現(xiàn)在就行了
84784974
2022 05/13 15:29
那我這批發(fā)票的收入是要坐在這個月嗎,之前款已經(jīng)收回,但是是個人賬戶收到,也沒有做賬
小云老師
2022 05/13 15:48
是的,你的理解是正確的
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