問題已解決
我公司購入貨物10000元,已取得發(fā)票,但因質(zhì)量問題我公司又退回貨物2000元,那么10000元的發(fā)票已開,那么銷售方需要開多少的紅字發(fā)票?銷方是開10000元的紅字發(fā)票,再開個8000元的新發(fā)票,還是直接開個2000元的紅字發(fā)票?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好;? ? ? 你這個是專票還是普票的;是否你認證了嗎? ?
2022 05/11 14:11
84785011
2022 05/11 14:12
專票已認證
meizi老師
2022 05/11 14:16
?你好; 你開紅字信息表 ;對方開紅字發(fā)票 來做分錄處理哈; 在按正確開? ?
84785011
2022 05/11 14:17
對方開的紅字發(fā)票金額是10000對吧?
84785011
2022 05/11 14:20
我現(xiàn)在就是對個金額迷!我開紅字信息表,銷方開個 10000的紅字發(fā)票,然后銷方再給我開個8000的正常發(fā)票對嗎?對不對呢
meizi老師
2022 05/11 14:26
?你好;? ?是的;? ?按全額去紅沖了。在按退貨后的金額開票? ?
84785011
2022 05/11 14:32
那銷售方會把那10000塊的紅字發(fā)票給我們公司嗎?如果銷方把這10000塊的紅字發(fā)票給我們公司,那我們公司怎么做賬?
meizi老師
2022 05/11 14:38
?你好;? 會的。 因為你認證了。 對方給你紅字發(fā)票 和藍字正確發(fā)票給你做賬? ??
84785011
2022 05/11 14:40
我紅字和藍字附在一張記賬憑證后面做賬對嗎?借:銀行存款2000貸:原材料2000對嗎?
meizi老師
2022 05/11 14:44
?你好;? ?你之前分錄 先發(fā)來看看。 我看怎么處理? ??
84785011
2022 05/11 14:49
借:原材料:8849.56 應交稅費-進1150.44 貸:銀行存款10000
meizi老師
2022 05/11 14:58
先開紅字信息表做 ;借原材料? ?1150.44 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?1150.44 ;然后收到紅字發(fā)票做 “借? 原材料負數(shù) 貸? ?銀行存款負數(shù) ; 然后開正確發(fā)票給你重新入庫? ? ?
84785011
2022 05/11 15:09
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄后面只附紅字信息表對嗎?還有借原材料負數(shù)金額多少寫負10000對嗎,銀行存款負數(shù)金額寫多少?寫負10000對嗎?
meizi老師
2022 05/11 15:15
?你好; 是的。轉(zhuǎn)出付紅字信息表的 ;? ? 是的。? ? 紅字發(fā)票 只能是全額開票來的? ?是
84785011
2022 05/11 15:19
那銷方開正確的發(fā)票時我做分錄是借:原材料7079.65 應交稅費-進920.35 貸:銀行存款8000對嗎?那你說對方退回到我們公戶的2000元我怎么做賬反應?不用再做賬了嗎?
meizi老師
2022 05/11 15:23
?你好;? ? 比如 你? 貨物是1萬 ;? ? ?發(fā)現(xiàn)有問題? ? ?有2000元 問題的貨物 ;? 你就開紅字信息做轉(zhuǎn)出; 然后收到紅字發(fā)票紅沖1萬的分錄。 在按? 8000元發(fā)票正常做入庫即可? ?
84785011
2022 05/11 16:22
主要是對方如果5月12日退回到我們公戶上2000元,我的銀行存款怎么入賬,?不寫分錄嗎?
meizi老師
2022 05/11 16:27
?你好 ;? ? ? 寫呀; 你看上面我給你走了? 收到紅字發(fā)票做的? 借 原材料負數(shù); 貸銀行存款負數(shù) ;這個就是借方銀行存款收到款了哦? ??
84785011
2022 05/11 16:57
但是借 原材料負數(shù); 貸銀行存款負數(shù) ;這個金額寫的是負10000,而我們公司收到銷方轉(zhuǎn)過來的銀行存款的是2000??!
meizi老師
2022 05/11 17:04
?你好 ;? ?你先做10000元的? 紅沖; 然后再去做 退貨處理 。收款 ;? 在收正確發(fā)票 ;? ? 就得做4個步驟的分錄的? ?
閱讀 119