問(wèn)題已解決

老師3月的期末留抵,申請(qǐng)了增量留抵退稅,四月的申報(bào)表這個(gè)金額變成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。我要怎么做賬務(wù)處理?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/11 13:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/11 13:33
84785023
2022 05/11 13:35
不入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
2022 05/11 13:36
不入營(yíng)業(yè)外收入哈
84785023
2022 05/11 13:37
3月,這個(gè)期末留抵我做在了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方
bamboo老師
2022 05/11 13:38
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785023
2022 05/11 13:43
老師,最后一個(gè)分錄不是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
bamboo老師
2022 05/11 13:44
還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅啊 那就是貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785023
2022 05/11 13:46
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/11 13:46
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!
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