問題已解決

您好老師,暫估商品1000,結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,次月發(fā)票來了800,可以先沖銷800,然后按發(fā)票的800再重新入帳,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以先不沖銷嗎?等以后再來200的發(fā)票時(shí)我再沖200的暫估,成本剛好100,就可以不用調(diào)整了,這樣做可以嗎?

84784971| 提問時(shí)間:2022 05/10 11:11
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
可以的哦,發(fā)票到了就沖銷,不到暫時(shí)不沖。
2022 05/10 11:12
84784971
2022 05/10 11:14
老師,我之前就是這樣做的,科目余額表是平了,沒有余額了,結(jié)果今天查明細(xì)帳,出現(xiàn)了庫存商品的貸方余額,是怎么回事呢
莫老師
2022 05/10 11:15
你查暫估那個(gè)科目,還有余額嘛?
84784971
2022 05/10 11:16
暫估的沒有了,但是庫存商品出現(xiàn)了貸方余額
莫老師
2022 05/10 11:38
那你查庫存商品明細(xì)賬,看有什么異常
84784971
2022 05/10 11:40
就是我做完沖銷暫估分錄后,就有貸方余額了
莫老師
2022 05/10 11:41
不是沖銷的原因,你沖銷之前,收到發(fā)票了,也做了一筆正數(shù)的。你領(lǐng)料,是不是領(lǐng)多了
84784971
2022 05/10 11:59
沒有的老師,先沖銷再做正數(shù),還是先做發(fā)票入賬再沖銷,這樣有區(qū)別嗎,老師,我電腦壞了,現(xiàn)在打不開,一會電腦好了我再看看
84784971
2022 05/10 14:07
老師,您看我點(diǎn)庫存商品分類帳,最后的余額是平的,但是往后點(diǎn)庫存商品明細(xì)下貸方就有余額,這樣正常嗎?帳對不對呢
莫老師
2022 05/10 14:55
你的庫存商品的總賬是平的,那你看看下面的明細(xì)賬,還有哪個(gè)有借方余額嘛
84784971
2022 05/10 15:04
就是有的有借方余額,有的有貸方余額,我現(xiàn)在不知道要不要調(diào)整,要怎么調(diào)
莫老師
2022 05/10 15:10
需要調(diào)整的,貸方不能有余額。直接調(diào)整就行了,比如A是正數(shù)100,B是負(fù)數(shù)100,? ?做憑證就是:原材料-A? ? ? ? -100? ? ,原材料-B? ?100
84784971
2022 05/10 15:14
老師,您意思把材料A和材料B對沖嗎?A和B的金額不一致,咋辦呢
莫老師
2022 05/10 16:25
可以幾個(gè)材料一起沖啊,你最終都是平的就對了
84784971
2022 05/10 16:45
老師,就是摘要寫:調(diào)帳,然后把庫存商品明細(xì)帳借方余額的做到貸方,貸方余額的做到借方,做這樣一筆分錄就可以了是吧
莫老師
2022 05/10 17:07
是的,就是這樣的,然后全部平了
84784971
2022 05/10 17:10
好的,謝謝老師,這樣不會影響報(bào)表是吧,還有老師,您說這種情況是什么原因造成的,我以后好避免
莫老師
2022 05/10 17:22
不會影響的,你記賬的時(shí)候,看余額就不會變成負(fù)數(shù)了
84784971
2022 05/10 17:23
謝謝老師,這種情況是什么原因 造成的呢
莫老師
2022 05/10 17:25
你記賬的時(shí)候,多留意一下科目余額表。就是已經(jīng)沒有余額了,你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)多了
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