問題已解決
老師您好,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,這筆需要沖掉,沒有這筆費(fèi)用了,那我做賬到底是做借:應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用呢 還是錄負(fù)數(shù)?借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)?兩者到底有什么區(qū)別
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速問速答同學(xué)你好,借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)。區(qū)別就是,前者會造成利潤表取數(shù)不正確,后者利潤表取數(shù)正確。
2022 05/06 23:39
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2022 05/06 23:40
老師的意思是錄負(fù)數(shù)是正確的嗎?原因沒有理解,能舉個例子嗎,怎么會影響取數(shù)呢
王雁鳴老師
2022 05/06 23:45
同學(xué)你好,是的,比如,原分錄,借:管理費(fèi)用,10,貸:應(yīng)付賬款,10。如果做更正分錄,借:應(yīng)付賬款,10,貸:管理費(fèi)用,10。那么結(jié)轉(zhuǎn)損益時,管理費(fèi)用余額是0,不用做分錄。這時,管理費(fèi)用本月合計(jì)數(shù)是借方發(fā)生額是10,貸方發(fā)生額也是10,利潤表軟件取數(shù)時,是取借方發(fā)生額,則本月利潤表管理費(fèi)是10。
反之如果用后面的分錄,本月管理費(fèi)用借方了生額是0,利潤表取數(shù)就是正確的了,你能明白嗎?
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2022 05/06 23:51
如果做更正分錄,借:應(yīng)付賬款,10,貸:管理費(fèi)用,10,結(jié)轉(zhuǎn)損益的話變成借:管理費(fèi)用 10,這個我能理解,為什么做負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益借方就為0呢,我結(jié)轉(zhuǎn)到借方不應(yīng)該是-10嗎 老師
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2022 05/06 23:52
借方是-10 就變成貸方10了對吧 就取不到數(shù)了 是這個意思嗎
王雁鳴老師
2022 05/06 23:56
同學(xué)你好,你說的是隔月更正吧,如果是隔月更正的話,不說前面的分錄,只說后續(xù)更正的分錄,如果更正分錄是,借:應(yīng)付賬款,10,貸:管理費(fèi)用,10。那么結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,借:管理費(fèi)用 ,10,貸:本年利潤,10。相當(dāng)于,管理費(fèi)用累計(jì)借方發(fā)生額,是20了,對吧。
如果后續(xù)更正分錄,借:管理費(fèi)用,-10,貸:應(yīng)付賬款,-10。則結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是,借:本年利潤,-10,貸:管理費(fèi)用,-10。這樣的話,管理費(fèi)用借方累計(jì)發(fā)生額,就是0了,對吧。
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2022 05/06 23:59
不對不對老師 我有點(diǎn)暈 我做負(fù)數(shù)是借:管理費(fèi)用 -10,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,不是變成了貸:管理費(fèi)用-10,那不就是借:管理費(fèi)用10?不太理解了哈哈哈,
84784962
2022 05/07 00:00
如果做更正分錄,借:應(yīng)付賬款,10,貸:管理費(fèi)用,10,結(jié)轉(zhuǎn)損益的話變成借:管理費(fèi)用 10 那不是一樣的嗎!沒理解 老師
王雁鳴老師
2022 05/07 00:02
同學(xué)你好,哈哈,你自己試試賬上累計(jì)借方發(fā)生額,與利潤表取數(shù),就知道了。
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2022 05/07 00:06
是的是的 是隔月更正,你剛才發(fā)的我理解了,就還要個小問題您剛才說的:如果更正分錄是,借:應(yīng)付賬款,10,貸:管理費(fèi)用,10。那么結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,借:管理費(fèi)用 ,10,貸:本年利潤,10。相當(dāng)于,管理費(fèi)用累計(jì)借方發(fā)生額,是20了,對吧;這個最后的借方發(fā)生額不應(yīng)該是10嗎?老師 怎么得出20的?麻煩老師再解答一下 辛苦了 給你打賞一下~
王雁鳴老師
2022 05/07 00:11
同學(xué)你好,是加上原來的分錄一起,就是管理費(fèi)用是20了。謝謝你的打賞。
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2022 05/07 00:12
明白了 謝謝老師
王雁鳴老師
2022 05/07 00:15
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
84784962
2022 05/07 10:40
老師您好,我覺得你說的挺清楚的,還有個問題想直接在這問,我直接在這里付您錢了,我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,需要做轉(zhuǎn)出的,4月份收到了張專票,做賬:借:管理費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20,貸:應(yīng)付賬款120;借:管理費(fèi)用 20,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 20;現(xiàn)在五月份這張專票要紅沖 那我該怎么做分錄呢?借:管理費(fèi)用-100,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)-20,貸:應(yīng)付賬款-120
借:管理費(fèi)用 -20,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-20;是這樣做嗎?可是這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額會不一致啊 老師
王雁鳴老師
2022 05/07 11:31
同學(xué)你好,分錄是這樣的,五月份勾選平臺的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額會不一致,這個沒關(guān)系,最終的結(jié)果是一樣的就行了。
84784962
2022 05/07 11:34
紅字發(fā)票是沒有辦法勾選的吧?那最后結(jié)果帳里兩個月加起來就還是會比勾選平臺兩個月加起來的進(jìn)項(xiàng)稅少10對吧?沒關(guān)系的嗎 老師
王雁鳴老師
2022 05/07 11:51
同學(xué)你好,紅字發(fā)票是沒辦法勾選,兩個月加起來,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該少數(shù)20,沒關(guān)系的。
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2022 05/07 11:53
好的 謝謝
王雁鳴老師
2022 05/07 11:54
同學(xué)你好,不客氣,謝謝你的打賞。
84784962
2022 05/07 11:56
老師,像之前說的只說后續(xù)更正的分錄,如果更正分錄是,借:應(yīng)付賬款,10,貸:管理費(fèi)用, 像做這種借貸在原基礎(chǔ)上做相反分錄的情況是在什么請下需要做呢?不是每一個情況都適合做負(fù)數(shù)吧?
王雁鳴老師
2022 05/07 13:35
同學(xué)你好,這種做相反分錄的,不涉及損益類科目的,就可以的。
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