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老師,請問一下,我們公司10年前計提的應付職工薪酬-福利費22萬,一致掛賬,現(xiàn)在應該怎么處理掉呢

84785028| 提問時間:2022 05/06 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個已經(jīng)抵扣了所得稅的嗎?
2022 05/06 10:35
84785028
2022 05/06 10:51
應該抵扣了,以前不是要計提嗎,以前的會計做的賬
郭老師
2022 05/06 10:53
借應付職工薪酬福利費貸利潤分配未分配利潤現(xiàn)在匯算清繳的時候調(diào)整就行。
84785028
2022 05/06 11:03
老師,有沒有給領(lǐng)導匯報處理應付福利費的版本呢
郭老師
2022 05/06 11:04
你好,匯報是什么意思?
郭老師
2022 05/06 11:04
是一共發(fā)生了多少的嗎?
84785028
2022 05/06 11:20
以前年度一共計提了22萬,如今一直掛在應付職工福利科目里,現(xiàn)在要跟領(lǐng)導提請以后年度用發(fā)票沖銷,要有一個申請或情況說明,有沒有這個版本呢
郭老師
2022 05/06 11:21
單位自己內(nèi)部看的嗎 還是給誰的?
84785028
2022 05/06 11:44
給公司董事長,要他簽字同意
郭老師
2022 05/06 11:48
本單位在某某時間計提某某福利費,一直沒有發(fā)放完畢,先準備在xx時間內(nèi)發(fā)放完畢
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