問題已解決

老師你好。進(jìn)賬銷賬稅額月末或者年末結(jié)轉(zhuǎn)我可以這樣做分錄么:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金—已交稅金

84784963| 提問時(shí)間:2022 05/02 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 把已交稅金改成轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 05/02 11:37
84784963
2022 05/02 11:49
之前會計(jì)交稅是這樣: 借應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 貸銀行存款。 那個(gè)已交稅金和未見增值稅怎么對上?還需要做哪一筆分錄?
郭老師
2022 05/02 11:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金
84784963
2022 05/02 14:40
你好,我想問下,最后兩個(gè)需要交增值稅的分錄是接著第一第二和分錄做,還是實(shí)際支付稅金的時(shí)候做?
郭老師
2022 05/02 14:49
你好,第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,如果你是次月繳納的話,直接借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款就可以的,用不到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金的
84784963
2022 05/02 14:55
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月交稅: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸 銀行存款
84784963
2022 05/02 14:55
完整的是這樣,對么?
郭老師
2022 05/02 14:58
你好,對的是的,是這么做的,是這么理解的。
84784963
2022 05/02 15:28
這里前三個(gè)分錄都沒做,然后交稅的時(shí)候是做:借應(yīng)交稅金—已交稅金 貸銀行存款 這樣的話年底我該怎么改賬?
郭老師
2022 05/02 15:30
你好 我給你回復(fù)的11.57的就是
84784963
2022 05/02 15:47
填寫金額的時(shí)候需要紅字么?
郭老師
2022 05/02 16:04
你好,都是籃子的,沒有紅字的。
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