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企業(yè)準(zhǔn)備注銷了,收到了稅局退回的增值稅進(jìn)項稅額留底,怎么記賬?
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速問速答同學(xué)你好,
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 04/29 12:43
84785035
2022 04/29 12:48
那有一筆開紅字退貨發(fā)票造成的銷項稅額? 負(fù)數(shù)余額,也退稅了,分錄一樣嗎
Flower--老師
2022 04/29 13:03
不一樣。退銷項時
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
把應(yīng)收客戶的銷項稅額給沖掉
84785035
2022 04/29 14:07
沒明白,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)怎么沖?怎么做會計分錄
Flower--老師
2022 04/29 17:35
不用沖了 因為紅沖之前你是正常計提增值稅正常繳納 后期因為紅沖退稅 只會影響和客戶之間的往來結(jié)算金額。
Flower--老師
2022 04/29 17:39
比如之前計提了50萬增值稅
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費未交增值稅50
繳納時
借:應(yīng)交稅費未交增值稅50
貸:銀行存款50
后期紅沖發(fā)票退銷項時,比如退了10
借:銀行存款10
貸:應(yīng)收賬款 10
Flower--老師
2022 04/29 17:40
發(fā)票紅沖了自然沒有向客戶收取銷項稅費權(quán)利了,所以要沖掉應(yīng)收
84785035
2022 04/29 18:32
不是這個意思,你說的這個我知道,我們現(xiàn)在的情況是,企業(yè)準(zhǔn)備注銷了,但是應(yīng)交稅費有兩筆增值稅,一筆是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 100元,另一筆是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-50元(這個是由于客戶退貨,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票產(chǎn)生),這兩筆款今天收到了稅局退款,收到這150元的退款怎么做會計分錄?
Flower--老師
2022 04/29 19:49
借:銀行存款 100
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)100
Flower--老師
2022 04/29 19:51
如果銷項50元不用退給客戶,直接做
借:銀行存款 50
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 50
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 50
貸:營業(yè)外收入 50
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