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留抵退稅收到后,帳務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表怎么處理?
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速問速答借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理增值稅期末留抵稅額退稅有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第20號)第十五條規(guī)定,納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》當(dāng)期,以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報(bào)時,相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
2022 04/27 21:44
84785012
2022 04/27 21:59
如原先有59000留抵,只退回56000,還有3000可以繼續(xù)抵扣?
現(xiàn)亮老師
2022 04/27 22:07
是的,可以繼續(xù)抵扣
84785012
2022 04/27 22:08
做一個分錄就可以?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
現(xiàn)亮老師
2022 04/28 08:40
一個分錄就可以,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
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