問題已解決
老師,我現(xiàn)在收到對方開的增值稅專票負數(shù)發(fā)票,和退了部分款回來,還有扣了部分的款開的專票。我如何做賬好?分兩筆做還是一筆可以做完,我做一筆感覺都把自己搞不清了
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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 04/27 15:32
84785000
2022 04/27 15:38
轉(zhuǎn)出的稅額只是退費的稅額就可以了嘛。然后,附件就用一張原票的負數(shù)發(fā)票和一張扣部分費用的正數(shù)發(fā)票,兩張發(fā)票相抵減的金額就是收到退款的金額。就對了沒問題嘛
84785000
2022 04/27 15:39
我這樣做就是對的嘛。
郭老師
2022 04/27 15:41
是的是的,沒有問題的。
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