某企業(yè)位于縣城,為增值稅一般納稅人,2021年2月稅務(wù)機(jī)關(guān)對其上一年度納稅情況檢查中發(fā)現(xiàn)如下問題: (1)所屬某倉庫多提折舊100000元: (2)7月為本企業(yè)基建工程購入材料226000元,其會(huì)計(jì)處理為: 借:在建工程200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:銀行存款226000 (3)將自產(chǎn)的一批貨物通過民政部門捐贈(zèng)給某小學(xué),不含增值稅價(jià)值120000元,成本為85000元,其會(huì)計(jì)處理為: 借:營業(yè)外支出120000 貸:庫存商品120000其他資料:2020年該企業(yè)自行核算的會(huì)計(jì)利潤總額為1100000元。問題: (1)分別指出上述處理對企業(yè)相關(guān)稅費(fèi)的影響。 (2)作出相應(yīng)的調(diào)賬分錄。
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2022 04/25 22:49
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- 案例 A公司為增值稅一般納稅人,2021年會(huì)計(jì)利潤總額為500萬元,2021年12月通過公益性組織向北京冬奧會(huì)捐贈(zèng)了一批自產(chǎn)貨物。假設(shè)該批貨物的公允價(jià)值為100萬元,生產(chǎn)成本為80萬元,在捐贈(zèng)過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、人工費(fèi)用等相關(guān)支出10萬元,已納入捐贈(zèng)票據(jù)記載的數(shù)額中。 在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),對用于公益性捐贈(zèng)的貨物、相關(guān)費(fèi)用等,A公司應(yīng)通過“營業(yè)外支出”科目核算,但需按公允價(jià)值計(jì)算增值稅。即A公司應(yīng)借記“營業(yè)外支出”103萬元,貸記“庫存商品”80萬元、“銀行存款”10萬元、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”13萬元。 對(廣宣招待扣除有影響么) 對(利潤總額有影響么) 507
- (2)自產(chǎn)或委托加工用于對外捐贈(zèng): 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (計(jì)稅價(jià)或公允價(jià)或市場價(jià)×增值稅稅率) 如果換成借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣可以嗎 177
- 請問1.固定資產(chǎn)替換部分按照賬面價(jià)值沖減在建工程 分錄為借:營業(yè)外支出 貸:在建工程 為什么要借營業(yè)外支出科目呢? 2.被替換部分變價(jià)收入分錄為借:銀行存款 貸:營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。不應(yīng)該貸營業(yè)外收入嗎?為什么貸營業(yè)外支出科目呢? 麻煩專業(yè)老師講解原理,謝謝。 1139
- (8)“營業(yè)外支出”賬戶記載金額35萬元(包含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向公益事業(yè)捐贈(zèng)自產(chǎn)貨物一批,該批貨物為成本為20萬元,市場價(jià)為35萬元。假設(shè)外購原材料占比60%,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。該批捐贈(zèng)貨物企業(yè)正確的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理如下: 借:營業(yè)外支出 24.55萬 貸:庫存商品 20萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.55萬 這個(gè)捐贈(zèng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額15萬是怎么理解的 263
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