問(wèn)題已解決

老師,之前公司做賬只有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),申報(bào)中一直有留抵,這個(gè)月繳納增值稅了,我怎么做分錄?[圖片][圖片][圖片]她只有這些 我看之前月份一直都沒(méi)有繳納增值稅,也沒(méi)有把留抵列出來(lái)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/20 16:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),我跟你說(shuō)哈,一般納稅人的話(huà),你計(jì)提增值稅的話(huà),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 04/20 16:11
84785027
2022 04/20 16:38
我以前年度都沒(méi)有計(jì)提,我是不是需要再計(jì)提下?
李霞老師
2022 04/20 16:41
嗯,對(duì),如果沒(méi)有集體的話(huà),那需要集體哈。
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