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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問,1月計(jì)提城建稅、印花稅(借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅10元應(yīng)交稅費(fèi)—城建100)二月繳納110元(借應(yīng)交,貸銀行),但是三月收到退稅印花稅5元,這個(gè)退稅怎么做賬?
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速問速答您好!
借:銀行存款5
貸:營業(yè)外收入5
2022 04/19 16:41
84784973
2022 04/19 16:46
我是這么做的,但是之前有個(gè)學(xué)堂的老師說貸稅金及附加—印花稅
韋老師
2022 04/19 16:57
計(jì)入營業(yè)外收入就可以了
84784973
2022 04/19 17:02
那老師還有個(gè)結(jié)余480的問題跟您請(qǐng)教一下
84784973
2022 04/19 17:03
21年有個(gè)稅控盤480一直留抵,22年1月份要交稅2000多,申報(bào)的時(shí)候抵了,但是賬上留了一個(gè)480
84784973
2022 04/19 17:03
這個(gè)要怎么處理?
韋老師
2022 04/19 17:04
同學(xué)你好!麻煩你重新提交一下新問題哦謝謝!
84784973
2022 04/19 17:05
感覺您這邊回答的比較專業(yè),重新問又是新的老師了
84784973
2022 04/19 17:07
之前問過一個(gè)老師了,也沒解答出來
韋老師
2022 04/19 17:27
你的意思是現(xiàn)在你的賬上哪個(gè)科目有余額480嗎
84784973
2022 04/19 17:33
對(duì)的,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸方結(jié)余480? 我的對(duì)話次數(shù)要達(dá)上限了
韋老師
2022 04/19 20:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
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