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請問21年12月有留底扣稅,那么22年1月月底怎么做上月留底扣的分錄
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速問速答每月末先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項
如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 04/19 16:21
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請問21年12月有留底扣稅,那么22年1月月底怎么做上月留底扣的分錄
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