問題已解決

這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額和我自己計(jì)算的相差0.01,這個(gè)怎么處理?

84784974| 提問時(shí)間:2022 04/18 19:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是計(jì)提的多還是繳納的多
2022 04/18 19:16
84784974
2022 04/18 19:17
計(jì)提多了
bamboo老師
2022 04/18 19:17
那把多計(jì)提的0.01紅沖就好了
84784974
2022 04/18 19:17
稅務(wù)局說財(cái)務(wù)報(bào)表要跟企業(yè)所得稅申報(bào)表一致,這個(gè)咋辦
bamboo老師
2022 04/18 19:19
稅金可以不一致的啊 只是報(bào)表一致啊
84784974
2022 04/18 19:20
那我是先紅沖,然后改財(cái)務(wù)報(bào)表,最后再申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
bamboo老師
2022 04/18 19:21
您下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沖一分錢就好了?? 現(xiàn)在報(bào)表還是根據(jù)3月份的填
84784974
2022 04/18 19:24
就是報(bào)表還正常填下去,差的一分錢下個(gè)月紅沖掉,是嗎?
bamboo老師
2022 04/18 19:25
是的?報(bào)表還正常填下去,差的一分錢下個(gè)月紅沖掉
84784974
2022 04/18 19:29
我計(jì)提的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ? 紅沖的分錄能寫一下給我嗎?
bamboo老師
2022 04/18 19:30
借:所得稅費(fèi)用? ?-0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? -0.01
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~